Gobierno Corporativo y Auditoría Interna

Un buen nivel de Gobierno Corporativo permite garantizar que los objetivos de la organización podrán alcanzarse con transparencia hacia los accionistas, eficiencia en las operaciones, una cultura de control interno y en general un adecuado funcionamiento de los órganos de Gobierno y del Consejo de Administración.

Un buen nivel de Gobierno Corporativo puede aportar a la organización:

  • Confianza, transparencia y valor para los accionistas.
  • Un incremento en la eficiencia de sus operaciones.
  • Un adecuado cumplimiento normativo.
  • Una buena cultura de control interno trasladada a las actividades de los empleados.
  • Una adecuada segregación de funciones y responsabilidades.
  • Finalmente, un correcto funcionamiento de los órganos de gobierno y del Consejo de Administración.

Para conseguirlo las organizaciones deben seguir unas buenas prácticas de Gobierno Corporativo, y contar con planes adecuados para la gestión de sus riesgos, sistemas de control interno eficientes y efectivos, y a ser posible una función de auditoría interna (propia o externalizada) transversal a la organización. La misión, los valores, el código ético, junto a la estrategia y el resto de políticas internas deben transmitirse y llegar hasta el último nivel de la organización.

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

Buen Gobierno Corporativo

  • Mejora de los órganos de Buen Gobierno y elaboración de Estatutos, Manuales y Procedimientos.
  • Asesoramiento y revisión del Informe Anual del Gobierno Corporativo (IAGC).
  • Cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y de los sistemas de información a terceros.
  • Responsabilidad Social Corporativa (ISO 26000).
  • Programas de ética e integridad, y desarrollo de códigos de conducta.
  • Implantación de prácticas de buen gobierno de Sistemas de Información COBIT, ITIL, ISO 27000, etc. 
  • Canal Ético de Denuncias o Whistleblower (www.canaldedenuncias.com ). 

Auditoría y Control Interno

  • Elaboración de Estatutos, Reglamentos y procedimientos de Auditoría y Control Interno.
  • Diseño e implantación de procedimientos internos. Auditoría de controles internos.
  • Asesoramiento en Gestión de Riesgos y modelos de Autoevaluación (www.gricontrol.com ). 
  • Servicios de externalización de Auditoría Interna. Co-sourcing.
  • Auditoria de servicios externalizados y de cláusulas contractuales.
  • Análisis de Datos y herramientas de ayuda a la Auditoría (CAATs): ACL, IDEA. 
  • Control y gestión de activos.
  • Formación a medida en Auditoría Interna y Control Interno.

Control Interno en Entidades Reguladas

  • Control interno sobre información financiera en entidades cotizadas (SCIIF). Normativa de la CNMV. 
  • Control interno de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión (SGIIC).
  • Auditoría del Control Interno para Prestadores de Servicios (Informe ISAE 3402 / SAS 70). 
  • Solvencia II, Basilea III, y diferentes normativas sectoriales.
  • Cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), JSOX y LSF.
  • Asesoramiento en la implantación de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID).

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