Gobierno Corporativo y Auditoría Interna

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Un buen nivel de Gobierno Corporativo permite garantizar que los objetivos de la organización podrán alcanzarse con transparencia hacia los accionistas, eficiencia en las operaciones, una cultura de control interno y en general un adecuado funcionamiento de los órganos de Gobierno y del Consejo de Administración.

Un buen nivel de Gobierno Corporativo puede aportar a la organización:

  • Confianza, transparencia y valor para los accionistas.
  • Un incremento en la eficiencia de sus operaciones.
  • Un adecuado cumplimiento normativo.
  • Una buena cultura de control interno trasladada a las actividades de los empleados.
  • Una adecuada segregación de funciones y responsabilidades.
  • Finalmente, un correcto funcionamiento de los órganos de gobierno y del Consejo de Administración.

Para conseguirlo las organizaciones deben seguir unas buenas prácticas de Gobierno Corporativo, y contar con planes adecuados para la gestión de sus riesgos, sistemas de control interno eficientes y efectivos, y a ser posible una función de auditoría interna (propia o externalizada) transversal a la organización. La misión, los valores, el código ético, junto a la estrategia y el resto de políticas internas deben transmitirse y llegar hasta el último nivel de la organización.

NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS

Buen Gobierno Corporativo

  • Mejora de los órganos de Buen Gobierno y elaboración de Estatutos, Manuales y Procedimientos.
  • Asesoramiento y revisión del Informe Anual del Gobierno Corporativo (IAGC).
  • Cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y de los sistemas de información a terceros.
  • Responsabilidad Social Corporativa (ISO 26000).
  • Programas de ética e integridad, y desarrollo de códigos de conducta.
  • Implantación de prácticas de buen gobierno de Sistemas de Información COBIT, ITIL, ISO 27000, etc. 
  • Canal Ético de Denuncias o Whistleblower (www.canaldedenuncias.com). 

Auditoría y Control Interno

  • Elaboración de Estatutos, Reglamentos y procedimientos de Auditoría y Control Interno.
  • Diseño e implantación de procedimientos internos. Auditoría de controles internos.
  • Asesoramiento en Gestión de Riesgos y modelos de Autoevaluación (www.gricontrol.com). 
  • Servicios de externalización de Auditoría Interna. Co-sourcing.
  • Auditoria de servicios externalizados y de cláusulas contractuales.
  • Análisis de Datos y herramientas de ayuda a la Auditoría (CAATs): ACL, IDEA. 
  • Control y gestión de activos.
  • Formación a medida en Auditoría Interna y Control Interno.

Control Interno en Entidades Reguladas

  • Control interno sobre información financiera en entidades cotizadas (SCIIF). Normativa de la CNMV. 
  • Control interno de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión (SGIIC).
  • Auditoría del Control Interno para Prestadores de Servicios (Informe ISAE 3402 / SAS 70). 
  • Solvencia II, Basilea III, y diferentes normativas sectoriales.
  • Cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), JSOX y LSF.
  • Asesoramiento en la implantación de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID).

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